来源:中访网
中访网数据 安井食品集团股份有限公司董事会审计委员会近日发布报告,对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度的审计履职情况进行了总结与评价。报告显示,审计委员会在2025年对会计师事务所的选聘及监督过程中履行了相应职责。此前,公司已于2024年通过董事会、监事会及股东大会审议,正式续聘立信为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
在2025年年度审计工作中,立信对公司财务报表及内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,同时完成了对非经营性资金占用、关联资金往来及募集资金使用情况的专项核查。审计委员会指出,立信在审计过程中制定了合理的工作方案,执行了有效的质量管理措施,并按照计划及时完成了各项工作,满足了公司信息披露的时限要求。审计委员会在审计期间积极协调沟通,并在审计结束后听取了立信的专项汇报。
根据报告披露的信息,立信会计师事务所具备相应的执业资质与规模,2025年业务收入达50.00亿元,其中证券业务收入15.05亿元,为包括安井食品在内的770家上市公司提供了年报审计服务。审计委员会经审查与评估后认为,立信在2025年的审计工作中保持了独立性,执业过程客观、公正、规范,出具的审计报告符合要求,切实履行了监督职责并对其工作表示总体认可。