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中访网数据 东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会审计委员会发布报告,总结了对2025年度审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的履职监督情况。报告显示,公司已续聘德勤华永负责2025年度财务报告及内部控制审计,相关议案此前已获董事会及股东大会审议通过。2025年度财务报表审计费用定为人民币253万元(含税),内部控制审计费用为40万元(含税),合计审计费用较2024年度实际上升18.15%,主要原因为市场环境及信息化水平等因素影响。审计委员会确认,德勤华永及项目团队具备相应资质与独立性,在2025年度审计工作中遵循了职业准则,勤勉尽责,最终对公司财务报表及财务报告内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。委员会认为其审计程序完备、质量符合标准,并对审计机构的专业服务表示满意,已有效履行了对会计师事务所的监督职责。