青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年度内部控制获无保留审计意见

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海尔智家(SH600690)
   

来源:中访网

中访网数据  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月27日发布了关于青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的审计报告。报告指出,注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求执行了审计工作。审计意见认为,青岛海尔生物医疗股份有限公司在所有重大方面,按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。该报告为无保留意见。报告同时强调了内部控制的固有局限性,即存在不能防止和发现所有错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而受影响。此次内部控制审计结果,为投资者评估公司治理与财务报告可靠性提供了重要依据。

来源:新浪财经

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