贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“朗玛信息”)近日发布2024年年报,报告期内多项财务指标出现较大变化。其中,归属于上市公司股东的净利润同比下降761.14%,经营活动产生的现金流量净额同比下降44.93%,公司面临着业绩亏损与现金流压力的双重挑战。以下将对其年报进行详细解读。
关键财务指标解读
营收下滑,业务结构有待优化
2024年,朗玛信息实现营业收入379,069,416.43元,较上年的459,582,706.22元下降17.52%。从业务板块来看,移动转售业务收入82,857,488.56元,同比下降40.26%;医疗信息服务收入62,563,739.85元,同比下降37.84%。这主要是由于市场需求变化,如启生信息(39健康网)运营的医疗信息服务业务受自营流量下降、医院广告投放缩减等影响,以及朗玛通信运营的移动转售业务受行业监管趋严,用户规模增长乏力。而医疗服务收入216,235,395.90元,同比增长8.93%,成为营收的重要支撑。
业务分类2024年营收(元)2023年营收(元)同比增减IPTV业务及电话对对碰业务8,975,130.4310,561,965.05-15.02%移动转售业务82,857,488.56138,690,387.59-40.26%医疗信息服务62,563,739.85100,645,430.74-37.84%医疗服务216,235,395.90198,501,922.368.93%其他8,437,661.6911,183,000.48-24.55%
净利润暴跌,商誉减值成主因
归属于上市公司股东的净利润为 -512,099,676.96元,上年为77,457,117.42元,同比下降761.14%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -518,372,100.89元,上年为74,144,969.87元,同比下降799.13%。业绩亏损主要源于资产减值计提,公司在2014年收购启生信息形成商誉57,012.78万元,2024年因启生信息业务收入大幅下滑,对该商誉计提减值56,648.16万元。同时,贵阳六医医技病房综合楼转为固定资产,折旧摊销费用增加,也对净利润产生影响。
费用有降有升,财务费用变化显著
销售费用:2024年销售费用为7,303,811.78元,较上年的8,671,420.02元下降15.77%,一定程度上反映了公司在销售投入方面的调整。管理费用:管理费用58,468,391.43元,较上年的56,694,258.74元增长3.13%,可能是公司运营管理成本的正常增长。财务费用:财务费用为 -2,227,083.70元,上年为9,286,910.44元,同比降低123.98%,主要系六医公司支付的利息费用减少所致。研发费用:研发费用31,569,150.30元,较上年的33,881,944.36元下降6.83%,公司在研发投入上有所收缩。
费用项目2024年(元)2023年(元)同比增减销售费用7,303,811.788,671,420.02-15.77%管理费用58,468,391.4356,694,258.743.13%财务费用-2,227,083.709,286,910.44-123.98%研发费用31,569,150.3033,881,944.36-6.83%
现金流波动,经营与筹资活动现变化
经营活动:经营活动产生的现金流量净额为47,950,182.50元,较上年的87,075,703.27元下降44.93%。经营活动现金流入小计402,686,473.77元,同比降低16.96%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少;现金流出小计354,736,291.27元,同比降低10.84%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少。投资活动:投资活动产生的现金流量净额为 -12,908,073.90元,上年为 -103,977,219.21元,同比增长87.59%。投资活动现金流出小计16,374,474.01元,同比降低84.76%,主要系六医公司支付在建工程款减少。筹资活动:筹资活动产生的现金流量净额为 -52,904,019.65元,上年为 -13,273,904.88元,同比下降298.56%。筹资活动现金流出小计52,904,019.65元,同比增长298.56%,主要系本期偿还债务和支付股利所致。
研发与人员情况
研发投入持续,方向聚焦AI
2024年公司研发投入31,569,150.30元,占营业收入比例为8.33%。研发项目涵盖基于人工智能的音视频实时处理、多模态人机对话系统等多个领域,旨在提升产品技术竞争力,如基于人工智能的音视频实时处理关键技术研究,利用人工智能提升音视频产品质量。
研发人员稳定增长
研发人员数量为141人,较上年的137人增长2.92%,占比从15.68%提升至17.41%。其中本科95人,较上年减少6.86%;硕士19人,较上年增长171.43%,研发团队结构有所优化。
风险与挑战
市场竞争风险
在互联网医疗领域,行业竞争激烈,互联网医疗平台同质化严重。朗玛信息虽有布局,但面临来自同行的竞争压力,如在医疗信息服务业务上,需应对市场需求变化及竞争对手的挑战。
盈利模式待突破
现阶段互联网医疗企业普遍面临盈利模式待突破的困境,朗玛信息也不例外。尽管在医疗服务板块有一定收入增长,但整体盈利能力仍受考验,需探索更有效的盈利途径。
政策风险
电信及增值电信业务受行业监管政策影响较大,如移动通信转售业务面临监管趋严、运营成本上升等问题,可能对公司业务发展产生不利影响。
高管薪酬情况
董事长兼总经理王伟从公司获得的税前报酬总额为121.65万元,董事、高管王春为78.36万元,高管田丹为74.42万元 。公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据其分工及履职情况等确定,整体薪酬水平与公司经营情况相关。
朗玛信息在2024年面临业绩下滑、现金流压力等挑战,尽管在医疗服务板块有一定亮点,但市场竞争、盈利模式及政策风险等因素仍对公司未来发展构成考验。投资者需密切关注公司在业务调整、盈利模式创新及应对政策变化等方面的举措与成效。
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